財務(wù)處

差旅費報銷流程

發(fā)布時間:2018-06-29瀏覽次數(shù):3466

一、出差申請

擬出差人員首先填寫學院出差“五定”審批單,詳細注明出差人員姓名、時間、地點、目的、交通工具等,出差“五定”審批單按項目指定授權(quán)人進行審批。

二、購票

三、返回報銷

出差人員應(yīng)在回單位后十五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜,根據(jù)差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》見:資料下載欄,在票據(jù)粘貼單上正確粘貼原始單,按項目經(jīng)費指定授權(quán)人審批后到財務(wù)處報銷。